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钦州市种子管理站2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2022-03-31来源: 广西壮族自治区农业农村厅作者:佚名

  钦州市种子管理站2022年部门预算及

  “三公”经费预算编制说明

    

  目     录

  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  三、人员构成及编制现状

  第二部分:钦州市种子管理站2022年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

  第三部分:钦州市种子管理站2022年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2022年收支总体情况

  二、2022年部门财政拨款支出预算情况

  三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  第四部分:2022年部门预算其他事项说明

  一、钦州市种子管理站预算单位的构成

  二、机关运行经费预算安排情况

  三、政府采购预算安排情况

  四、国有资产的总体情况

  五、部门预算绩效说明

  第五部分:名词解释

    

  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  (一)贯彻落实国家和自治区有关种子法律、法规、规章和方针政策。研究提出并组织实施种子发展建设规划和年度计划。

  (二)组织开展主要农作物品种审定推广前的试验以及品种真实性鉴定,组织新良种和种子新技术的试验示范及推广应用。

  (三)核发、管理种子生产、经营许可证,查处违法生产、经营种子的单位和个人。负责农作物品种及种子生产、经营、质量的监督管理,组织建立健全良种繁育体系和种子质量控制体系,组织开展种子质量认证工作。

  (四)负责种子行业的统计及种业信息网的建设和管理。组织落实救灾备荒种子贮备任务。负责与种子管理有关的工作人员培训及技术交流。

  二、机构设置情况

  钦州市种子管理站是钦州市农业农村局下属二层参公事业单位,属正科级单位。

  三、人员构成及编制现状

  2022年钦州市种子管理站在职人员编制总数为6人,实有在职4人,实有退休3人。

  第二部分:钦州市种子管理站2022年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

  一、2022年部门预算报表

  (一)部门收支总体情况表

  (二)部门收入总体情况表

  (三)部门支出总体情况表

  (四)财政拨款收支总体情况表

  (五)一般公共预算支出情况表

  (六)一般公共预算基本支出情况表

  (七)一般公共预算“三公”经费支出情况表

  (八)政府性基金预算支出情况表

  二、绩效目标申报表

  项目支出绩效目标申报表

  第三部分:钦州市种子管理站2022年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2022年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2022年收入总预算82.83万元,同比减少8.20万元,下降9.01%。其中:

  一般公共预算拨款82.83万元,同比减少8.20万元,增长9.01%。  

  无政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金和上年结余收入,同比不变。

  2022年收入预算总体减少的主要原因是在职在编人员退休减员。

  (二)支出预算说明。

  2022年支出总预算82.83万元,其中:基本支出75.83万元,占支出总预算的91.55%,同比减少8.20万元,下降9.01%;项目支出7万元,占支出总预算的8.45%,同比增加0万元,增长0%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  (1)农林水科目支出预算55.15元,占支出总预算66.58%,同比减少18.68万元,下降25.30%。

  (2)社会保障和就业科目支出预算8.86万元,占支出总预算10.70%,同比减少0.97万元,下降9.88%。

  (3)卫生健康支出科目支出预算2.80万元,占支出总预算3.38%,同比减少0.57万元,下降17.01%。

  (4)住房保障科目支出预算6.64万元,占支出总预算 8.02%,同比增加2.64万元,增长66.15%。  

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。  

  基本支出预算75.83万元,占支出总预算的91.55%,同比减少8.20万元,下降9.01%。  

  工资福利支出预算63.35万元,占基本支出预算83.54%,同比减少8.13万元,降低11.37%。  

  商品和服务支出预算10.57万元,占支出总预算13.94%,同比增加0万元,增长0%。  

  对个人和家庭的补助支出预算1.91万元,占支出总预算2.52%,同比减少0.08万元,下降4.15%。  

  (2)项目支出预算。  

  项目支出7万元,占支出总预算的8.45%,同比增加0万元,增长0%。  

  二、2022年部门财政拨款支出预算情况

  (一)一般公共预算财政拨款情况。

  2022年一般公共预算财政拨款支出预算82.83万元,其中:基本支出预算75.83万元,项目支出预算7万元。具体支出预算如下:

  1.行政运行(农业农村)55.15万元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  2.科技转化与推广服务7万元,全部是项目支出预算。主要用于完成钦州市种子质量鉴定圃建设、农作物新品种引进与示范展示项目工作任务而发生的项目支出。

  3.行政单位医疗2.80万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  4.住房公积金6.64万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

  5.公务员医疗补助0.4万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,参公事业单位按一定标准计缴的医疗补助经费。

  6.行政单位离退休1.97万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为参公事业单位开支的离退休经费。

  7.机关事业单位基本养老保险缴费支出8.86万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (二)政府性基金财政拨款情况。

  我站2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

  (三)国有资本经营预算财政拨款情况。

  我站2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

  三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.2万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

  (二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

  2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.2万元,比2021年预算0.35万元减少0.15万元,同比下降42.86%。2022年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:贯彻落实过“紧日子”要求,从严从紧编制“三公”预算。其中:

  1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

  2.公务接待费2022年预算0.2万元,同比减少0.15万元,下降42.86%。主要用于:按规定开支的各类公务接待,减少的主要原因是:贯彻落实过“紧日子”要求,从严从紧编制“公务接待”预算。

  3.公务用车购置及运行费2022年预算0万元,同比减少0 万元,下降0%。

  第四部分:2022年部门预算其他事项说明

  一、政府采购预算安排情况

  2022年政府采购预算0.05万元,同比减少0.15万元,下降75%,其中:集中采购0.05万元,占政府采购预算的100%,同比减少0.15万元,下降75%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比增加0万元,增长0%。

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款0.05万元。

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.05万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

  二、部门预算绩效说明

  我单位部门预算1个项目编制项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款7万元,为钦州市种子质量鉴定圃建设、农作物新品种引进与示范展示项目。

  第五部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  

附件名称操作

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原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/gxlb/qz/t11669496.shtml
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